lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030227 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030227
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 2.565,66
Fornecedor: ALUCOM LTDA-EPP
CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.02.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL CAPS E CAPS AD
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL ? INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY®, CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS E CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 2021080201-13 ORIUNDO DO PREGÃO DE LICITAÇÃO Nº 2021.08.02.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2024 25603 2024 2.565,66
Quantidade: 1 Valor total: 2.565,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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