Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
14/04/2025 |
EMPENHO: 03020186
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4G19, SBH-9G89, SBU-6I59 [...]
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5.936,93 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020176
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBM-9A39, CONFORME CONTRATO N 2022050501-25 E A LICIT [...]
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265,31 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020177
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBO-7C19, SAQ-1L39, [...]
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2.768,73 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020178
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICUILOS DE PLACA , SBG-9C39, [...]
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225,52 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020271
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS SBN-9J59, PLACAS SBO-0C79, MODELO SPIN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALH [...]
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9.216,42 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020189
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBU-9C19, RII-0C67, CONFORME O CONTRATO N 2023061502-16 E A L [...]
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5.396,76 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020188
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, PLACAS SBN-3B09, CONFORME A CONTRATO N° 2023061502-16 E A [...]
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2.698,38 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020193
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS SAT-4G19, MODELO SPIN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 20230615 [...]
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4.689,68 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020260
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, PLACAS SBU-6I59, SBU-5I19, SAP-7J49, CONFORME [...]
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8.095,14 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03030117
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACAS SBN-3B09, CONFORME A CONTRATO N° 2023061502 [...]
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2.698,38 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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70.928,18 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 19020001
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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295,47 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 02010263
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
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304,56 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 05030015
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
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273,65 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020184
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO DO GABINETE DA VICE PREFEITA
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2.246,48 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020235
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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12.916,76 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020171
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
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16.587,81 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 10020024
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
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10.868,59 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 21020002
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.349,90 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 21020001
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
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979,28 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020163
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BE [...]
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9.331,71 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020226
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
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5.218,63 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020230
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
31.285,90 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020232
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
|
1.974,58 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020229
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
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28.835,96 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020204
02.421.421/0001-11
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO N° 015/2 [...]
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856,90 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020231
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFOR [...]
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1.530,98 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 10020021
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ,COM [...]
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805,02 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020149
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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4.436,12 |
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14/04/2025 |
EMPENHO: 03020150
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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1.697,66 |
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