lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8089 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 21:41:29
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/02/2025 EMPENHO: 26020034
FOPAG - GABINETE PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
22.668,64
28/02/2025 EMPENHO: 26020034
FOPAG - GABINETE PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
26.006,68
28/02/2025 EMPENHO: 26020063
FOPAG - GABINETE PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
270.673,05
28/02/2025 EMPENHO: 28020090
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
701.200,60
28/02/2025 EMPENHO: 03020156
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
914,28
28/02/2025 EMPENHO: 03020157
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
1.060,70
28/02/2025 EMPENHO: 03020162
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
2.009,54
28/02/2025 EMPENHO: 03020155
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
3.403,42
28/02/2025 EMPENHO: 03020154
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
4.906,55
28/02/2025 EMPENHO: 03020161
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMIN [...]
6.032,53
28/02/2025 EMPENHO: 03020160
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
6.371,39
28/02/2025 EMPENHO: 03020159
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMIN [...]
7.588,44
28/02/2025 EMPENHO: 03020158
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSINADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIS [...]
40.429,60
28/02/2025 EMPENHO: 14020002
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT

TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
4,06
28/02/2025 EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO PLACA SBN-5F49, CONFORME O CONTRATO N° 2022050501-25 E A [...]
547,90
28/02/2025 EMPENHO: 02010235
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, COMFORME O CONTRATO N 202205 [...]
748,12
28/02/2025 EMPENHO: 16010010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBM-9A39, SBN-5F49, CONFORME C [...]
755,45
28/02/2025 EMPENHO: 16010009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SAQ-1J39, SBO-7C19, CONFORME O [...]
1.084,42
28/02/2025 EMPENHO: 02010236
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLA [...]
1.510,23
28/02/2025 EMPENHO: 02010116
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4G19, CONFORME CONTRATO [...]
1.533,96
28/02/2025 EMPENHO: 21020005
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
25,38
28/02/2025 EMPENHO: 27020040
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ) DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021 A 2024, PARA [...]
49,45
28/02/2025 EMPENHO: 03020182
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
63,49
28/02/2025 EMPENHO: 19020001
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
122,39
28/02/2025 EMPENHO: 28020002
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
1.060,47
28/02/2025 EMPENHO: 27020034
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN

DESPESA COM ENCARGOS PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ), PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO
11.258,28
28/02/2025 EMPENHO: 02010217
02.421.421/0001-11
TIM S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
77,90
28/02/2025 EMPENHO: 02010141
02.421.421/0001-11
TIM S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
77,90
28/02/2025 EMPENHO: 02010031
02.421.421/0001-11
TIM S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E [...]
77,90
28/02/2025 EMPENHO: 02010139
02.421.421/0001-11
TIM S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
155,80

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