Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/02/2025 |
EMPENHO: 26020034
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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22.668,64 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 26020034
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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26.006,68 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 26020063
FOPAG - GABINETE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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270.673,05 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 28020090
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
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701.200,60 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020156
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
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914,28 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020157
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.060,70 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020162
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
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2.009,54 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020155
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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3.403,42 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020154
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
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4.906,55 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020161
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMIN [...]
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6.032,53 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020160
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
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6.371,39 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020159
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMIN [...]
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7.588,44 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020158
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSINADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIS [...]
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40.429,60 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
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4,06 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO PLACA SBN-5F49, CONFORME O CONTRATO N° 2022050501-25 E A [...]
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547,90 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010235
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, COMFORME O CONTRATO N 202205 [...]
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748,12 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 16010010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBM-9A39, SBN-5F49, CONFORME C [...]
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755,45 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 16010009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SAQ-1J39, SBO-7C19, CONFORME O [...]
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1.084,42 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010236
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLA [...]
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1.510,23 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010116
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4G19, CONFORME CONTRATO [...]
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1.533,96 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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25,38 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 27020040
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ) DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021 A 2024, PARA [...]
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49,45 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020182
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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63,49 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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122,39 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 28020002
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
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1.060,47 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 27020034
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM ENCARGOS PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ), PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO
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11.258,28 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010217
02.421.421/0001-11
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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77,90 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010141
02.421.421/0001-11
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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77,90 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
02.421.421/0001-11
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E [...]
|
77,90 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010139
02.421.421/0001-11
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/00 [...]
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155,80 |
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