lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 10677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/09/2025 - 18:04:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06080017 - DATA: 06/08/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
98.700,00 98.700,00 98.700,00
EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
98.700,00 98.700,00 98.700,00
EMPENHO: 06080016 - DATA: 06/08/2025
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
936.054,00 936.054,00 936.054,00
EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
1.231.650,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06080029 - DATA: 06/08/2025
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAI [...]
1.231.650,00 1.231.650,00 1.231.650,00
EMPENHO: 06080022 - DATA: 06/08/2025
ASSESI BRASIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUS [...]
3.800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06080021 - DATA: 06/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BE [...]
10.314,08 0,00 0,00
EMPENHO: 06080012 - DATA: 06/08/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O PROVIMENTO DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N. 20 [...]
590,16 0,00 0,00
EMPENHO: 06080013 - DATA: 06/08/2025
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLEMANETAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA [...]
6.368,40 0,00 0,00
EMPENHO: 06080011 - DATA: 06/08/2025
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO AMARAL N. 99, - CENTRO. PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRAT [...]
20.870,00 20.870,00 20.870,00
EMPENHO: 06080014 - DATA: 06/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRAE PATRIMONIAL, ELEBORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES ME [...]
5.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05080022 - DATA: 05/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
2.478,31 0,00 0,00
EMPENHO: 05080017 - DATA: 05/08/2025
PONTUAL RENT A CAR LTDA
GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
3.092,91 0,00 0,00
EMPENHO: 05080020 - DATA: 05/08/2025
ALUCOM LTDA-EPP
GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
5.524,60 0,00 0,00
EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO JETON II DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIST [...]
10.410,00 10.410,00 10.410,00
EMPENHO: 05080024 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
233,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05080023 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
1.012,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05080027 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICIPIO DE AQUIRAZ E O MUNICIPIO DE CAUCAIA, CESSÃO DO SERVIDOR SAMIR JORGE ROCHA, MATRICULA N° 176115-3, D [...]
1.904,94 0,00 0,00
EMPENHO: 05080026 - DATA: 05/08/2025
ASSESI BRASIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO A [...]
3.950,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05080025 - DATA: 05/08/2025
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS F [...]
12.736,80 0,00 0,00
EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS F [...]
13.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05080033 - DATA: 05/08/2025
FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESEN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIAPAL QUALIFICA CAUCAIA, PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO, GERÊNCIA E A REALIZAÇÃO DE CURSOS PRÁTICOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADUTOS, NOS TERMO [...]
275.000,00 274.315,47 274.315,47
EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
77,90 0,00 0,00
EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
77,90 0,00 0,00
EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
77,90 0,00 0,00
EMPENHO: 05080014 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
155,80 0,00 0,00
EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
233,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
TIM S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
856,90 0,00 0,00
EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
2.277,00 2.277,00 0,00
EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CO [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00

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