lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caucaia

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 35932 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/12/2025 - 15:19:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/07/2025 02050317
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
LIQUIDADO 25,39
16/07/2025 02050294
CONSTRUTORA PLATO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PONTES COM OS RESPECTIVOS ACESSOS AOS BAIRROS PICUÍ, SÃ [...]
PAGO 1.416.385,68
16/07/2025 02050189
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS B [...]
PAGO 37.500,00
16/07/2025 02050187
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
PAGO 6.800,00
16/07/2025 02050176
EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A MORADIA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
PAGO 1.200,00
16/07/2025 02050151
BANCO DO BRASIL S/A
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
PAGO 10,45
16/07/2025 02050151
BANCO DO BRASIL S/A
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
LIQUIDADO 10,45
16/07/2025 02050139
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 680.
PAGO 2.967,38
16/07/2025 02050135
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 683.
PAGO 2.582,86
16/07/2025 02050134
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 677.
PAGO 11.869,52
16/07/2025 02050115
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 2916.
PAGO 15.000,00
16/07/2025 02050014
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
PAGO 36.500,00
16/07/2025 02050013
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
PAGO 23.249,63
16/07/2025 01070160
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
PAGO 228,42
16/07/2025 01070160
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
LIQUIDADO 228,42
16/07/2025 01070156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
PAGO 446,00
16/07/2025 01070156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
LIQUIDADO 446,00
16/07/2025 01070146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO PARA O DIA 18/07/2025 ,REFERENTE AO NUMERO DE CLIENTE 9009860.
PAGO 4.693,87
16/07/2025 01070142
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAUCAIA.
PAGO 501,12
16/07/2025 01070140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO AGRUPAMENTO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
PAGO 5.835,71
16/07/2025 01070137
PASEP-NORMAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
PAGO 468,54
16/07/2025 01070137
PASEP-NORMAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 468,54
16/07/2025 01040468
CONSTRUTORA PLATO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PONTES COM OS RESPECTIVOS ACESSOS AOS BAIRROS PICUÍ, SÃ [...]
PAGO 404.577,38
16/07/2025 01040467
ALUCOM LTDA-EPP
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO. NF 28160.
PAGO 7.609,73
16/07/2025 01040466
ALUCOM LTDA-EPP
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE CONFORME CONTRATO Nº2021.08.02.01 - ABRIL/2025.NF:28133.
PAGO 12.685,61
16/07/2025 01040436
ALUCOM LTDA-EPP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
PAGO 29.563,94
16/07/2025 01040435
ALUCOM LTDA-EPP
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECE [...]
PAGO 3.005,46
16/07/2025 01040430
ALUCOM LTDA-EPP
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.005,46
16/07/2025 01040265
ALUCOM LTDA-EPP
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS. C [...]
PAGO 10.868,59
16/07/2025 01040263
ALUCOM LTDA-EPP

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
PAGO 8.999,30
16/07/2025 01040261
ALUCOM LTDA-EPP

SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 4.059,28
16/07/2025 01040245
ALUCOM LTDA-EPP
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO GABINETE DA VICE PREFEITA. NF 28065.
PAGO 1.896,58
16/07/2025 01040207
ALUCOM LTDA-EPP
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESOS DE GEREN [...]
PAGO 5.068,54
16/07/2025 01040172
ALUCOM LTDA-EPP
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
PAGO 3.870,32
16/07/2025 01040090
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 633.
PAGO 2.967,38
16/07/2025 01040088
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 630.
PAGO 11.869,52
16/07/2025 01040008
ALUCOM LTDA-EPP
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
PAGO 979,28
16/07/2025 01040007
ALUCOM LTDA-EPP
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
PAGO 2.620,29
15/07/2025 23060006
MOACIR DE SOUSA SOARES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZANTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, OBJETIVANDO DISCUTIR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚ [...]
LIQUIDADO 2.400,00
15/07/2025 16060020
PONTUAL RENT A CAR LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PLACAS SBM-9A39, CONFORME A CONTRATO N° 20230615 [...]
LIQUIDADO 2.698,38
15/07/2025 15070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA [...]
EMPENHADO 291.321,37
15/07/2025 15070038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA . REF. AO M [...]
EMPENHADO 2.727,91
15/07/2025 15070036
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA . REF. AO M [...]
EMPENHADO 10.711,33
15/07/2025 15070034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
EMPENHADO 4.528,61
15/07/2025 15070029
TAS SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS [...]
EMPENHADO 59.135,60
15/07/2025 15070028
TAS SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS [...]
EMPENHADO 143.071,60
15/07/2025 15070027
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 012/2025-AD E A LICITAÇÃO [...]
EMPENHADO 12.420,00
15/07/2025 15070026
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNCIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 33.000,00
15/07/2025 15070025
TIM S.A
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
EMPENHADO 389,50
15/07/2025 15070024
PONTUAL RENT A CAR LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBU-2G29, SBU-6I59, SBU-5I19, SAP-7J49 , CONFORME [...]
EMPENHADO 10.793,52
15/07/2025 15070023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE COMPETENCIA 06/2025.
EMPENHADO 2.869,42
15/07/2025 15070022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
EMPENHADO 18.681,49
15/07/2025 15070021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA CENTRO E UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 30.918,81
15/07/2025 15070020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE - SERVIÇO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
EMPENHADO 358,72
15/07/2025 15070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
EMPENHADO 4.811,82
15/07/2025 15070018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
EMPENHADO 902,71
15/07/2025 15070017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
EMPENHADO 692,77
15/07/2025 15070016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
EMPENHADO 85.626,54
15/07/2025 15070015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
EMPENHADO 62.501,54
15/07/2025 15070014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE AO MÊS: 06/2025.
EMPENHADO 14.192,61

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