| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
02050317
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
25,39 |
|
| 16/07/2025 |
02050294
CONSTRUTORA PLATO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PONTES COM OS RESPECTIVOS ACESSOS AOS BAIRROS PICUÍ, SÃ [...]
|
PAGO |
1.416.385,68 |
|
| 16/07/2025 |
02050189
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS B [...]
|
PAGO |
37.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050187
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050176
EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO RELACIONADA A MORADIA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050151
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
10,45 |
|
| 16/07/2025 |
02050151
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 16/07/2025 |
02050139
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 680.
|
PAGO |
2.967,38 |
|
| 16/07/2025 |
02050135
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 683.
|
PAGO |
2.582,86 |
|
| 16/07/2025 |
02050134
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 677.
|
PAGO |
11.869,52 |
|
| 16/07/2025 |
02050115
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 2916.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050014
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
36.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050013
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
23.249,63 |
|
| 16/07/2025 |
01070160
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
228,42 |
|
| 16/07/2025 |
01070160
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
228,42 |
|
| 16/07/2025 |
01070156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
446,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO PARA O DIA 18/07/2025 ,REFERENTE AO NUMERO DE CLIENTE 9009860.
|
PAGO |
4.693,87 |
|
| 16/07/2025 |
01070142
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAUCAIA.
|
PAGO |
501,12 |
|
| 16/07/2025 |
01070140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO AGRUPAMENTO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
|
PAGO |
5.835,71 |
|
| 16/07/2025 |
01070137
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
468,54 |
|
| 16/07/2025 |
01070137
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
468,54 |
|
| 16/07/2025 |
01040468
CONSTRUTORA PLATO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PONTES COM OS RESPECTIVOS ACESSOS AOS BAIRROS PICUÍ, SÃ [...]
|
PAGO |
404.577,38 |
|
| 16/07/2025 |
01040467
ALUCOM LTDA-EPP
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO. NF 28160.
|
PAGO |
7.609,73 |
|
| 16/07/2025 |
01040466
ALUCOM LTDA-EPP
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE CONFORME CONTRATO Nº2021.08.02.01 - ABRIL/2025.NF:28133.
|
PAGO |
12.685,61 |
|
| 16/07/2025 |
01040436
ALUCOM LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
PAGO |
29.563,94 |
|
| 16/07/2025 |
01040435
ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.005,46 |
|
| 16/07/2025 |
01040430
ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.005,46 |
|
| 16/07/2025 |
01040265
ALUCOM LTDA-EPP
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS. C [...]
|
PAGO |
10.868,59 |
|
| 16/07/2025 |
01040263
ALUCOM LTDA-EPP
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSO [...]
|
PAGO |
8.999,30 |
|
| 16/07/2025 |
01040261
ALUCOM LTDA-EPP
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.059,28 |
|
| 16/07/2025 |
01040245
ALUCOM LTDA-EPP
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO GABINETE DA VICE PREFEITA. NF 28065.
|
PAGO |
1.896,58 |
|
| 16/07/2025 |
01040207
ALUCOM LTDA-EPP
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESOS DE GEREN [...]
|
PAGO |
5.068,54 |
|
| 16/07/2025 |
01040172
ALUCOM LTDA-EPP
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
|
PAGO |
3.870,32 |
|
| 16/07/2025 |
01040090
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 633.
|
PAGO |
2.967,38 |
|
| 16/07/2025 |
01040088
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 630.
|
PAGO |
11.869,52 |
|
| 16/07/2025 |
01040008
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
PAGO |
979,28 |
|
| 16/07/2025 |
01040007
ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
PAGO |
2.620,29 |
|
| 15/07/2025 |
23060006
MOACIR DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZANTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, OBJETIVANDO DISCUTIR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 15/07/2025 |
16060020
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PLACAS SBM-9A39, CONFORME A CONTRATO N° 20230615 [...]
|
LIQUIDADO |
2.698,38 |
|
| 15/07/2025 |
15070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA [...]
|
EMPENHADO |
291.321,37 |
|
| 15/07/2025 |
15070038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA . REF. AO M [...]
|
EMPENHADO |
2.727,91 |
|
| 15/07/2025 |
15070036
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA . REF. AO M [...]
|
EMPENHADO |
10.711,33 |
|
| 15/07/2025 |
15070034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
4.528,61 |
|
| 15/07/2025 |
15070029
TAS SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS [...]
|
EMPENHADO |
59.135,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070028
TAS SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS [...]
|
EMPENHADO |
143.071,60 |
|
| 15/07/2025 |
15070027
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 012/2025-AD E A LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
12.420,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070026
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNCIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070025
TIM S.A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL ? SMP COM INTERNET MOVEL (3G/4G) E INTERNET MOVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
|
EMPENHADO |
389,50 |
|
| 15/07/2025 |
15070024
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLACAS SBU-2G29, SBU-6I59, SBU-5I19, SAP-7J49 , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
10.793,52 |
|
| 15/07/2025 |
15070023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE COMPETENCIA 06/2025.
|
EMPENHADO |
2.869,42 |
|
| 15/07/2025 |
15070022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
18.681,49 |
|
| 15/07/2025 |
15070021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA CENTRO E UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
30.918,81 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE - SERVIÇO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
358,72 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.811,82 |
|
| 15/07/2025 |
15070018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
902,71 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
692,77 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
85.626,54 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
62.501,54 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE AO MÊS: 06/2025.
|
EMPENHADO |
14.192,61 |
|