Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 09070020
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
|
09070080 |
23,03 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01050006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATR [...]
|
09070066 |
65.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060074
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC. DE EMPENHO PARA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01050006 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO DE [...]
|
09070065 |
22.093,03 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 15060002
01.209.580/0001-94
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DE CAUCAIA-CE.
|
09070061 |
40.360,60 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 10060018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTE E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU [...]
|
09070060 |
1.520,90 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050408
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE NO PERIODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026, CONFORME CONTRATO Nº 2022050501-09.
|
09070059 |
5.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 03070001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2022050501-09, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº04050408.
|
09070058 |
6.254,61 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01050005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATR [...]
|
09070057 |
3.066,51 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 27050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
09070055 |
3.121,85 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07050012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DO GABINETE DA VICE PREFEITA DE CAUCAIA MES DE MAIO
|
09070054 |
3.307,31 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07050009
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITOS DOS REGISTROS DE EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL, ELABORA [...]
|
09070053 |
3.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060398
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
09070048 |
80.976,73 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 15060010
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CAMIONETE. CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
09070042 |
14.100,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 29060012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 202205050 [...]
|
09070041 |
10.311,81 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050519
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 202205050 [...]
|
09070040 |
1.100,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 29060003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 202205050 [...]
|
09070039 |
206,57 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060175
49.514.220/0001-22
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CAMIONETE. CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
09070038 |
14.100,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060415
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
09070034 |
981.849,96 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 09070001
31.827.077/0001-63
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO E-CPF-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
09070097 |
162,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050504
09.529.217/0001-68
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO [...]
|
09070043 |
4.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060274
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUA [...]
|
09070037 |
47.632,11 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050484
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUA [...]
|
09070033 |
47.632,11 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050488
***.778.503-**
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
09070070 |
1.621,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060347
***.778.503-**
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
09070069 |
1.621,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060341
***.674.133-**
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERNTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIAS COLHEIDORAS, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022003611, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOOLVIMENTO S [...]
|
09070064 |
2.431,50 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060332
***.589.273-**
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERMO DE ADESÃO Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
09070063 |
2.431,50 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060343
***.318.203-**
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
09070062 |
4.863,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07070074
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
DESPESAS COM REFERENTE A UM ACORDO FIRMADO NA GESTÃO PARA CONCENTRAR TODA A DÍVIDA NAO PAGA DAS OUTRAS INSCRIÇÕES NESTA ÚNICA E REALIZADO UM PARCELAMENTO, PARCELAMENTO: 11/36.
|
09070083 |
152.462,72 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07070062
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025.02.12.01.01-SMS, [...]
|
09070112 |
3.000.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07070046
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA JUREMA DO MUN [...]
|
09070106 |
132.680,50 |
|