| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 20050025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA Nota Fiscal: 231747
 DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.01-15.
 | 1.996,10 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 20050024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA Nota Fiscal: 231746
 DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.01-15.
 | 2.776,10 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 09050021 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA Nota Fiscal: 84.748
 EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 02010219, REGISTRADA EM 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONAD [...]
 | 225,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050040 BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 | 27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN Nota Fiscal: 3085
 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLEMANETAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA [...]
 | 6.368,40 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050094 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
 | 36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC Nota Fiscal: 722
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 2023122910-02 - MAIO/2025.
 | 590,16 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050205 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME Nota Fiscal: 1952964
 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
 | 28.307,14 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050144 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME Nota Fiscal: 1952963
 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
 | 90.501,42 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050273 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 77,90 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050274 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 77,90 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050275 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 77,90 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050270 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 155,80 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050269 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
 | 233,70 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050271 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 233,70 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050272 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
 | 856,90 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 02050268 TIM S.A
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
 | 1.012,70 |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | EMPENHO: 01040433 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
 | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT Nota Fiscal: 000706
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO  MULTISSERVIÇOS DE TELE [...]
 | 928,11 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A COMP. 05/2025 DE ACORDO COM AGRUPAMENTO 088881430004 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/06/2025.
 | 306.989,75 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
 | 29,04 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. REFERENTE AO MÊS: 05/2025.
 | 13.677,09 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA CENTRO E UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA  [...]
 | 34.183,69 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
 | 60.722,67 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 16060005 PASEP-NORMAL
 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
 | 446,07 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 13060006 MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
 | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT Nota Fiscal: 2025/38
 DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DA  PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE CULTURA
 | 52.735,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 13060004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT FATURAS DA ENEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PATRIMONIO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.
 | 58.857,25 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 12060003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO. COMP. 05/2025 [...]
 | 217,01 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 11060021 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Nota Fiscal: 18061
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANI [...]
 | 2.771,63 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 06060026 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST Nota Fiscal: 17130
 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLIVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBO-0C79, SBN-9J59, CONFORM [...]
 | 1.035,76 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 06060025 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST Nota Fiscal: 17129
 REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4 [...]
 | 8.932,09 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 05060051 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST Nota Fiscal: 17127
 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLIVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBN-5F49, CONFORME CONTRATO [...]
 | 3.116,68 |  | 
                                                                    
                                        | 16/06/2025 | EMPENHO: 05060050 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST Nota Fiscal: 17122
 REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICUILO [...]
 | 7.644,03 |  |