Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02090012 - DATA: 02/09/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO A [...]
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3.950,00 |
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EMPENHO: 02090038 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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3.097,09 |
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EMPENHO: 02090042 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.967,38 |
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EMPENHO: 02090030 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.967,38 |
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EMPENHO: 02090041 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.582,86 |
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EMPENHO: 02090039 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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2.582,86 |
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EMPENHO: 02090017 - DATA: 02/09/2025
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2025
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 02090027 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL ,CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° [...]
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2.153,20 |
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EMPENHO: 02090020 - DATA: 02/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICIPIO DE AQUIRAZ E O MUNICIPIO DE CAUCAIA, CESSÃO DO SERVIDOR SAMIR JORGE ROCHA, MATRICULA N° 176115-3, D [...]
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1.904,94 |
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EMPENHO: 02090029 - DATA: 02/09/2025
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRAIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO N° 20 [...]
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1.527,09 |
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EMPENHO: 02090014 - DATA: 02/09/2025
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 02090024 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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1.012,70 |
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EMPENHO: 02090031 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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856,90 |
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EMPENHO: 02090026 - DATA: 02/09/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE, CONFORME A LICITAÇÃO 2021.01.28 [...]
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276,00 |
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EMPENHO: 02090034 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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233,70 |
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EMPENHO: 02090025 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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233,70 |
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EMPENHO: 02090032 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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155,80 |
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EMPENHO: 02090037 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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EMPENHO: 02090035 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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EMPENHO: 02090033 - DATA: 02/09/2025
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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EMPENHO: 02090004 - DATA: 02/09/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁ E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.568,15 |
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EMPENHO: 02090005 - DATA: 02/09/2025
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁ E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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526,85 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA CON [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02090060 - DATA: 02/09/2025
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SECPAT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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14.100,00 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
SETUR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRAE PATRIMONIAL, ELEBORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES ME [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02090006 - DATA: 02/09/2025
ANA AMÉLIA ROCHA FRANCO
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
SETUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
SETUR
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTARAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFRMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIV [...]
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2.670,46 |
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EMPENHO: 01090102 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
GABINETE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVO [...]
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5.500,00 |
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