lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/05/2024 - 14:04:12
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2024 03010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTOS DE GOIS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 2.849,78
31/01/2024 03010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTOS DE GOIS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 2.849,78
31/01/2024 03010004
ALUCOM LTDA-EPP
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF: JAN/24
LIQUIDADO 3.324,29
31/01/2024 03010003
ALUCOM LTDA-EPP
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE (PAINEL ELETRONICO) - REF: JAN/24
LIQUIDADO 979,28
31/01/2024 03010002
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO,CONFORME O CONTRATO Nº2022.05.05.01-20,DO I [...]
LIQUIDADO 2.471,46
31/01/2024 02010062
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 132,00
31/01/2024 02010062
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 132,00
31/01/2024 02010060
BANCO DO BRASIL S/A
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PAGTO. COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 28,60
31/01/2024 02010060
BANCO DO BRASIL S/A
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 28,60
31/01/2024 02010058
BANCO DO BRASIL S/A
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 132,00
31/01/2024 02010058
BANCO DO BRASIL S/A
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 132,00
31/01/2024 02010055
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 192,00
31/01/2024 02010055
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 192,00
31/01/2024 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 2,80
31/01/2024 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 2,80
31/01/2024 02010052
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
PAGO 180,00
31/01/2024 02010052
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 485,74
31/01/2024 02010052
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2024
LIQUIDADO 180,00
31/01/2024 02010051
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
PAGO 901,07
31/01/2024 02010051
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 901,07
31/01/2024 02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
PAGO 165,00
31/01/2024 02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
PAGO 3.666,13
31/01/2024 02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 165,00
31/01/2024 02010050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 3.666,13
31/01/2024 02010049
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
PAGO 67,54
31/01/2024 02010049
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 67,54
31/01/2024 02010048
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
PAGO 132,00
31/01/2024 02010048
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 132,00
31/01/2024 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024.
PAGO 120,00
31/01/2024 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 120,00
31/01/2024 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024. COMP. 01.2024
PAGO 240,00
31/01/2024 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2024.
LIQUIDADO 240,00
31/01/2024 02010023
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. REFERENCIA: JANEIRO/2024
LIQUIDADO 3.000,00
31/01/2024 02010006
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAUCAIA/CE [...]
LIQUIDADO 298.500,00
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
LIQUIDADO 907,40
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
LIQUIDADO 907,40
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
EMPENHADO 907,40
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
EMPENHADO 907,40
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DO MUNCIPIO DE CAUCAI/CE.- REF 13º DE [...]
EMPENHADO 15.302,16
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DO MUNCIPIO DE CAUCAI/CE.- REF 13º DE [...]
EMPENHADO 15.302,16
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
EMPENHADO 907,40
30/01/2024 30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE T [...]
EMPENHADO 907,40
30/01/2024 30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
EMPENHADO 4.787,46
30/01/2024 30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
EMPENHADO 4.787,46
30/01/2024 30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
EMPENHADO 4.787,46
30/01/2024 30010048
FOPAG-APOIO ADM. SDST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
EMPENHADO 4.787,46
30/01/2024 30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
PAGO 2.967,17
30/01/2024 30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
LIQUIDADO 2.967,17
30/01/2024 30010047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
EMPENHADO 2.967,17
30/01/2024 30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
PAGO 84.585,87
30/01/2024 30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
LIQUIDADO 84.585,87
30/01/2024 30010046
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (SEGURADO) JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUND [...]
EMPENHADO 84.585,87
30/01/2024 30010045
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001061 E PORTARIA 0041/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTE [...]
LIQUIDADO 141.213,47
30/01/2024 30010045
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO 2024001061 E PORTARIA 0041/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTE [...]
EMPENHADO 141.213,47
30/01/2024 30010044
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
PAGO 73.981,51
30/01/2024 30010044
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
LIQUIDADO 73.981,51
30/01/2024 30010044
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
EMPENHADO 73.981,51
30/01/2024 30010043
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
PAGO 249.816,35
30/01/2024 30010043
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
LIQUIDADO 249.816,35
30/01/2024 30010043
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SÁUDE DO VALE DO CURU-CISVALE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
EMPENHADO 249.816,35

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